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鄂州市城市管理执法委员会(本级)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

日期:2025-09-28

  一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元,支出决算为0.77万元,完成全年预算的25.67%。较上年增加0.77万元,增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则,加强财务管理,切实做到厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因:2023年无公务接待计划,本年度计划了公务接待预算。

  二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:我单位本年度无因公出国(境)计划。决算数较上年增加(减少)的主要原因我单位本年度无因公出国(境)计划。

  全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:我单位本年度无因公出国(境)计划,未开展工作。

  2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:我单位本年度无公务用车购置及运行费的计划。决算数较上年增加(减少)的主要原因:我单位本年度无公务用车购置及运行费的计划。其中:

  (1)公务用车购置费支出0万元,主要是我单位本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

  (2)公务用车运行费支出0万元,主要用于本年度无公务用车运行费用。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。(本单位8台应急保障用车,不属于公务用车运行费的范畴)

  3.公务接待费全年预算为3万元,支出决算为0.77万元,完成全年预算的25.67%,决算数较上年增加0.77万元,增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则,加强财务管理,切实做到厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因:2023年无公务接待计划,本年度计划了公务接待预算。其中:

  外宾接待支出0万元,主要是未开展工作。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无外宾来访。

  国内公务接待支出0.77万元,接待对象主要是省厅工作组、外地城管局、郧西县工作人员等,主要是开展检查考察对接帮扶工作。2024年共接待国内来访团组10个,96人次(不包括陪同人员)。

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